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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10000 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Natureza da despesa: MULTAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS. 30,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS. 30,40
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/762456; 30,40
03/10/2023 Pagamento de Empenho 10000/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902677 30,40
TOTAL 30,40 30,40 30,40
SALDO A PAGAR 0,00