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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10113 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Transporte
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO CONFORME 1° TERMO ADTIVO DO CONTRATO Nº322/2022. 0,00 4.705,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO CONFORME 1° TERMO ADTIVO DO CONTRATO Nº322/2022. 4.705,00
03/10/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/0338; 4.705,00
26/10/2023 Pagamento de Empenho 10113/2023 4.705,00
TOTAL 4.705,00 4.705,00 4.705,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.