| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10123 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 | 1.741,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 | 1.741,85 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2023 | 1.741,85 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 10123/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.741,85 | ||
| TOTAL | 1.741,85 | 1.741,85 | 1.741,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||