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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10124 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 5.225,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 5.225,54
04/10/2023 LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2023 5.225,54
04/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS 394,29
04/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS 851,02
04/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS 885,87
09/10/2023 Pagamento de Empenho 10124/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.094,36
TOTAL 5.225,54 5.225,54 5.225,54
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS 04/10/2023 394,29 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS 04/10/2023 851,02 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 04/10/2023 885,87 Lançada
TOTAL   2.131,18