O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10133 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 3.901,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2023 3.901,39
04/10/2023 LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO 2023 3.901,39
04/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC 394,00
04/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC 554,16
04/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: CC 1.201,87
09/10/2023 Pagamento de Empenho 10133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.751,36
TOTAL 3.901,39 3.901,39 3.901,39
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 04/10/2023 394,00 Lançada
INSS- PROPRIO 04/10/2023 554,16 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 04/10/2023 1.201,87 Lançada
TOTAL   2.150,03