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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10320 Data de lançamento: 11/10/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: RECAPAGEM PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RECAPAGEM DE 04 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 185 0,00 2.388,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2023 RECAPAGEM DE 04 PNEUS 215.75X17,5 RADIAL, MODELO BORRACHUDO, A FRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 185 2.388,00
30/10/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/9290; 2.388,00
07/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10320/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 83238 2.388,00
TOTAL 2.388,00 2.388,00 2.388,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.