| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 10323 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº181. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 919,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | VEÍCULO Nº181. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 919,56 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 3/35906; | 919,56 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10323/2023, 89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS | 2,21 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 10323/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 917,35 | ||
| TOTAL | 919,56 | 919,56 | 919,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 21/11/2023 | 2,21 | Lançada | |
| TOTAL | 2,21 |