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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANESCA STEFENON OZELAME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10414 Data de lançamento: 19/10/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/10/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEATE. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2023 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 20/10/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEATE. 150,00
23/10/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 35446 150,00
17/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10414/2023 JANESCA STEFENON OZELAME - 81192 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.