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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 10740 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2023 1.604,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2023 1.604,11
26/10/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHOS OUTUBRO 2023 1.604,11
30/10/2023 Pagamento de Empenho 10740/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.604,11
TOTAL 1.604,11 1.604,11 1.604,11
SALDO A PAGAR 0,00