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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10815 Data de lançamento: 30/10/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO 9545/2023 PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO DE IDA E VOLTA DE BRASÍLIA. 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9545/2023 PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO DE IDA E VOLTA DE BRASÍLIA. 55,00
30/10/2023 Conforme Fatura Nº 5417; 55,00
16/11/2023 Pagamento de Empenho 10815/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00