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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10861 Data de lançamento: 01/11/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Transporte
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022. 0,00 8.205,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2023 TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022. 8.205,08
01/11/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/348; 8.205,08
13/11/2023 Pagamento de Empenho 10861/2023 8.205,08
TOTAL 8.205,08 8.205,08 8.205,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.