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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10894 Data de lançamento: 01/11/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TURNO INVERSO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO COOPERATIVA ESCOLAR E DA ESCOLA TÉCNICA NO MÊS DE OUTUBRO. 21.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2023 TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO COOPERATIVA ESCOLAR E DA ESCOLA TÉCNICA NO MÊS DE OUTUBRO. 21.600,00
01/11/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/207; E/206; 21.600,00
17/11/2023 Pagamento de Empenho 10894/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.600,00
TOTAL 21.600,00 21.600,00 21.600,00
SALDO A PAGAR 0,00