| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 10907 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2023 | 518,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2023 | 518,29 | ||
| 06/11/2023 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS NOVEMBRO 2023 | 518,29 | ||
| 13/12/2023 | Pagamento de Empenho 10907/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,29 | ||
| TOTAL | 518,29 | 518,29 | 518,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||