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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10942 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2023 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2023 32,00
09/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 295626 32,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10942/2023 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00