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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10946 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE GASOLINA E DE CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/11 E 06/11 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. 69,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 REEMBOLSO DE GASOLINA E DE CONSERTO DE PNEU DE VEÍCULO EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01/11 E 06/11 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. 69,97
09/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 492 69,97
23/11/2023 Pagamento de Empenho 10946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 69,97
TOTAL 69,97 69,97 69,97
SALDO A PAGAR 0,00