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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS. 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS. 50.000,00
09/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 10399032; 10400147; 1.598,00
24/02/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10402786 500,00
06/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10405506 500,00
16/03/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10407769 271,00
29/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/12181; E/12187; 1.112,00
29/03/2023 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -1.112,00
12/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 271,00
12/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
12/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.598,00
12/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
05/06/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1042650; 1.070,00
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1042650 1.070,00
07/07/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 10432507; 300,00
01/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10432507; 300,00
02/08/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 10438721; 288,00
23/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10438721; 288,00
06/09/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -22.000,00
25/09/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -13.473,00
09/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 19823; 2.200,00
04/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 19823; 2.200,00
15/12/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -7.800,00
TOTAL 6.727,00 6.727,00 6.727,00
SALDO A PAGAR 0,00