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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1111 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA NA PRAÇA CENTRAL. 1.822,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA NA PRAÇA CENTRAL. 1.822,63
26/01/2023 Conforme DANFE Nº 01/5299; 1.822,63
09/02/2023 Pagamento de Empenho 1111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.822,63
TOTAL 1.822,63 1.822,63 1.822,63
SALDO A PAGAR 0,00