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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11152 Data de lançamento: 16/11/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2023. 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2023 REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2023. 56,00
16/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 494 56,00
06/12/2023 Pagamento de Empenho 11152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,00
TOTAL 56,00 56,00 56,00
SALDO A PAGAR 0,00