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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: S.O.S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 113 Data de lançamento: 10/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA SECRETARIA NO CENTRO CULTURAL. 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2023 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA SECRETARIA NO CENTRO CULTURAL. 4.500,00
12/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2; 4.500,00
25/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2023 S O S BEBIDAS E CONVENIENCIAS LTDA - 89556 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00