| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11396 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 719,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 719,81 | ||
| 28/11/2023 | liquidado cfe empenhos novembro 2023 | 719,81 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Empenho 11396/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,81 | ||
| 29/12/2023 | PAGAMENTO NAO EFETUADO | -719,81 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 11396/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,81 | ||
| TOTAL | 719,81 | 719,81 | 719,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||