| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11483 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Piso Nacional da Enfermagem PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 749,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Piso Nacional da Enfermagem PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 749,82 | ||
| 28/11/2023 | liquidado cfe empenhos novembro 2023 | 749,82 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 11483/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 749,82 | ||
| TOTAL | 749,82 | 749,82 | 749,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||