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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11492 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 3.289,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 3.289,12
28/11/2023 liquidado cfe empenhos novembro 2023 3.289,12
29/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11492/2023 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 3.289,12
TOTAL 3.289,12 3.289,12 3.289,12
SALDO A PAGAR 0,00