| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÈTRICOS PARA MANUNTENÇÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. | 40,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | MATERIAIS ELÈTRICOS PARA MANUNTENÇÕES NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR. | 40,33 | ||
| 26/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5294; | 40,33 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Empenho 1150/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,33 | ||
| TOTAL | 40,33 | 40,33 | 40,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||