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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11636 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 DIÁRIAS "B" 30 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 04 DIÁRIAS "B" 30 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 2.400,00
30/11/2023 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 2.400,00
05/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11636/2023 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.