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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11707 Data de lançamento: 01/12/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2023 CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2.860,00
05/12/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/17163; 2.860,00
14/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11707/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 2.860,00
TOTAL 2.860,00 2.860,00 2.860,00
SALDO A PAGAR 0,00