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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11730 Data de lançamento: 01/12/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 17,18 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. 0,00 21.945,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2023 TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 17,18 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. 21.945,91
05/12/2023 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/356; E/355; 21.495,91
13/12/2023 LIQUIDADO A MAIOR -450,00
13/12/2023 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -450,00
14/12/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 355,356 450,00
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11730/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 21.495,91
TOTAL 21.495,91 21.495,91 21.495,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.