Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2023 |
4.375,34 |
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| 05/12/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DEZEMBRO 2023 |
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4.375,34 |
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| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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26,40 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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425,94 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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547,21 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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574,13 |
| 06/12/2023 |
Pagamento de Empenho 11791/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.801,66 |
| TOTAL |
4.375,34 |
4.375,34 |
4.375,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |