Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2023 |
3.835,94 |
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| 05/12/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DEZEMBRO 2023 |
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3.835,94 |
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| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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26,40 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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300,79 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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380,25 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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437,45 |
| 05/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins |
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792,52 |
| 06/12/2023 |
Pagamento de Empenho 11794/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.898,53 |
| TOTAL |
3.835,94 |
3.835,94 |
3.835,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |