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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 118 Data de lançamento: 10/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DO COMPLEXO ESPORTIVO. 7.585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2023 SERVIÇO DE GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DO COMPLEXO ESPORTIVO. 7.585,00
12/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/0118; 7.585,00
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2023 CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 7.585,00
TOTAL 7.585,00 7.585,00 7.585,00
SALDO A PAGAR 0,00