| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 118 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 7.585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | SERVIÇO DE GOLEIRAS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO DEPÓSITO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 7.585,00 | ||
| 12/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0118; | 7.585,00 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2023 CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 | 7.585,00 | ||
| TOTAL | 7.585,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||