| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MÁQUINAS/VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO CORTE PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA. | 3.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FIO CORTE PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA. | 3.775,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 01/6061; | 3.775,00 | ||
| 13/02/2023 | Pagamento de Empenho 1182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.775,00 | ||
| TOTAL | 3.775,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||