| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
| Número do empenho: | 12191 | Data de lançamento: | 14/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 17,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 17,69 | ||
| 15/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/25464; | 17,69 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 12191/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,69 | ||
| TOTAL | 17,69 | 17,69 | 17,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||