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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1225 Data de lançamento: 30/01/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINÁRIO DA SECRETARIA. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2023 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINÁRIO DA SECRETARIA. 60,00
30/01/2023 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 60,00
15/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2023 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.