| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
| Número do empenho: | 1230 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA PARA A SECRETARIA. | 10.642,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA PARA A SECRETARIA. | 10.642,50 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/121; | 10.642,50 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 1230/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.642,50 | ||
| TOTAL | 10.642,50 | 10.642,50 | 10.642,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||