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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12371 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 375,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREF FOLHA DEZEMBRO/2023 375,61
19/12/2023 LIQUIDADO CFE FOLHA DEZEMBRO 2023 375,61
20/12/2023 Pagamento de Empenho 12371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 375,61
TOTAL 375,61 375,61 375,61
SALDO A PAGAR 0,00