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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1257 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS, EM REUNIÃO NO HOSPITAL, NO DIA 30/01/2023. 128,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A NÃO-ME-TOQUE/RS, EM REUNIÃO NO HOSPITAL, NO DIA 30/01/2023. 128,01
31/01/2023 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 145 128,01
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2023 MARILEISA VALANDRO - 50801 128,01
TOTAL 128,01 128,01 128,01
SALDO A PAGAR 0,00