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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12572 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTES DE JOVENS DO INTERIOR PARA A CIDADE DURANTE OS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2023 4.900,00 4.900,00
1.00 GRUPOS PARA A TIVIDADES NO CRAS DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2023 7.600,00 7.600,00
1.00 IDOSOS PARA ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO EM SALDANHA MARINHO/RS. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 TRANSPORTES DE JOVENS DO INTERIOR PARA A CIDADE DURANTE OS MESES DE MARÇO A NOVEMBRO/2023 GRUPOS PARA A TIVIDADES NO CRAS DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2023 IDOSOS PARA ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO EM SALDANHA MARINHO/RS. 13.600,00
19/12/2023 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/360; E/361; 3/1241; 13.600,00
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12572/2023 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 13.600,00
TOTAL 13.600,00 13.600,00 13.600,00
SALDO A PAGAR 0,00