Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2023 |
OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DR RENE BACCIN, CFE CONTRATO Nº361/2023. |
79.819,46 |
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17/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 841; |
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50.005,54 |
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17/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/842; |
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50.005,54 |
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17/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 12630/2023, 87477 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
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600,07 |
17/01/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 12630/2023, 87477 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
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1.650,18 |
17/01/2024 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 12630/2023, 87477 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
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1.650,18 |
17/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 12630/2023, 87477 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
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600,07 |
17/01/2024 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Empenho 12630/2023 |
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-600,07 |
17/01/2024 |
Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 12630/2023 |
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-1.650,18 |
17/01/2024 |
CNO ERRADO, NOTA FISCAL CANCELADA |
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-50.005,54 |
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23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12630/2023 - NF 842
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - 87477 |
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47.755,29 |
09/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 846; |
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29.813,92 |
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09/02/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 12630/2023, 87477 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
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379,17 |
09/02/2024 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 12630/2023, 87477 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
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1.042,73 |
15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12630/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.392,02 |
TOTAL |
79.819,46 |
79.819,46 |
79.819,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.