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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA USO NAS EMEI LORI NATÁLIA KISSMANN, GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 14.994,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 MATERIAIS PARA LIMPEZA PARA USO NAS EMEI LORI NATÁLIA KISSMANN, GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, ALDA ALZIRA ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 14.994,00
31/01/2023 Conforme DANFE Nº 1/21936; 1/21938; 1/21939; 1/21935; 1/21934; 14.994,00
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2023 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 14.994,00
TOTAL 14.994,00 14.994,00 14.994,00
SALDO A PAGAR 0,00