| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
| Número do empenho: | 1298 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE CAMPININHAS E LINHA MENDES. | 3.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE CAMPININHAS E LINHA MENDES. | 3.376,00 | ||
| 01/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/398; E/397; | 3.376,00 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 1298/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.376,00 | ||
| TOTAL | 3.376,00 | 3.376,00 | 3.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||