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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Data de lançamento: 02/02/2023
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA NO DIA 02/02/2023, VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, LEVAR VEÍCULO PARA REVISAO. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2023 DIÁRIA NO DIA 02/02/2023, VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, LEVAR VEÍCULO PARA REVISAO. 60,00
02/02/2023 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 43566. 60,00
09/02/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2023 VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.