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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1376 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023 1.379,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023 1.379,97
03/02/2023 LIQUIDADO FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2023 1.379,97
08/02/2023 Pagamento de Empenho 1376/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.379,97
TOTAL 1.379,97 1.379,97 1.379,97
SALDO A PAGAR 0,00