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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1398 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023 3.999,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS FEVEREIRO 2023 3.999,26
03/02/2023 LIQUIDADO FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2023 3.999,26
03/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos 559,51
03/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos 626,47
08/02/2023 Pagamento de Empenho 1398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.813,28
TOTAL 3.999,26 3.999,26 3.999,26
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE 03/02/2023 559,51 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 03/02/2023 626,47 Lançada
TOTAL   1.185,98