| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGROCORAZZA LTDA |
| Número do empenho: | 1424 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 771,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 771,20 | ||
| 03/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/7748; | 771,20 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2023 AGROCORAZZA LTDA - 82184 | 771,20 | ||
| TOTAL | 771,20 | 771,20 | 771,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||