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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1472 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. 1.241,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. 1.241,00
07/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/2273; 1/2274; 1/2275; 1/2276; 1.241,00
22/02/2023 Pagamento de Empenho 1472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.241,00
TOTAL 1.241,00 1.241,00 1.241,00
SALDO A PAGAR 0,00