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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1494 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FRETE DO PÓ DE BRITA PARA CAMPO DE FUTEBOL. 401,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 FRETE DO PÓ DE BRITA PARA CAMPO DE FUTEBOL. 401,75
07/02/2023 Conforme DANFE Nº 01/2756; 401,75
28/02/2023 Pagamento de Empenho 1494/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000519 401,75
TOTAL 401,75 401,75 401,75
SALDO A PAGAR 0,00