| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ENCADERNAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 60,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | MATERIAIS EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 60,25 | ||
| 08/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1525; | 60,25 | ||
| 22/02/2023 | Pagamento de Empenho 1529/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,25 | ||
| TOTAL | 60,25 | 60,25 | 60,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||