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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1599 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio - Doença FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL + FÉRIAS ELEMAR FEVEREIRO 2023. 3.069,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 Auxílio - Doença FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL + FÉRIAS ELEMAR FEVEREIRO 2023. 3.069,02
09/02/2023 LIQUIDADO QUINZENA FEVEREIRO 2023 3.069,02
13/02/2023 Pagamento de Empenho 1599/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.069,02
TOTAL 3.069,02 3.069,02 3.069,02
SALDO A PAGAR 0,00