Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2023 |
SERVIÇO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1.198,80 |
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| 09/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3465; |
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99,90 |
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| 15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2023
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99,90 |
| 20/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23678 |
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160,00 |
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| 20/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 23465; |
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99,90 |
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| 23/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1650/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,00 |
| 23/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1650/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,90 |
| 28/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/3526; U/23950; U/24106; U/3547; |
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519,80 |
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| 30/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 24148; 3554; |
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259,90 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2023 - REF. NF 3526, 23950, 24106, 3547
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
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519,80 |
| 09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1650/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 000564 |
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259,90 |
| 22/05/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/3580; |
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59,30 |
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| 26/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1650/2023
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
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59,30 |
| TOTAL |
1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |