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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIGNOR USINADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1651 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FRETE PARA ENTREGA DE PEDRISCO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 446,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 FRETE PARA ENTREGA DE PEDRISCO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 446,75
10/02/2023 Conforme DANFE Nº 01/2808; 446,75
28/02/2023 Pagamento de Empenho 1651/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 446,75
TOTAL 446,75 446,75 446,75
SALDO A PAGAR 0,00