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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1769 Data de lançamento: 14/02/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. 2.745,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2023 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. 2.745,79
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/11445; 2.745,79
10/03/2023 Liquidação anulada devido a alteração de fonte de recurso. -2.745,79
10/03/2023 Empenho anulado devido a alteração de fonte de recurso. -2.745,79
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00